课程背景:
随着国家对科技创新的不断重视,高新技术企业成为推动经济发展的重要力量。为了鼓励企业加大研发投入,国家出台了一系列扶持政策,包括予以财政补贴、各种税收优惠政策,比如降低企业所得税税率、研发费用加计扣除等税收优惠。然而,很多企业在实际操作中存在对认定政策、税收政策理解不深、不熟悉实务操作、费用归集过程不规范、没有做好风险管理等问题,导致企业执行过程中面临很大困难,同时在享受各种优惠政策中面临很大的摘帽、补税等风险。
如何认定高新技术企业?
事前该做哪些准备?事中、事后又该如何做好管理,防止摘帽风险?
高新技术能享受多大力度的政府补助、税收优惠政策?
研发活动该如何界定?
研发费用归集的三种不同口径
研发费用的归集过程中的细节如何把控?避免掉入虚假研发的坑
最新研发费用税收风险预警指标暴露企业什么问题?
本课程旨在帮助企业老板、财务人员和研发相关管理人员深入理解相关政策,掌握高企认定的条件、合理归集不同口径下的研发费用,确保企业能够合规地享受政策红利,防范企业风险。
课程收益:
1、了解国家关于高新技术企业认定及研发费用的相关政策及优惠措施
2、掌握研发费用的分类、归集方法和注意事项
3、识别和避免在研发费用管理中可能出现的常见问题和风险。
课程时间:0.5天,6小时/天
课程对象:企业老板、财务人员、研发管理人员等
课程方式:讲师讲授+案例分析+情景模拟+互动讨论
课程大纲
第一讲: 高新技术企业认定八大条件及申报事前、事中、事后注意事项
1. 核心知识产权认定条件
2. 高新技术领域认定条件
3. 人力资源构成认定条件
4. 研发费用投入认定条件
5. 产品(服务)收入认定条件
6. 指标测评认定条件
7. 申报高企事前规划及常见问题避雷
8. 高企认定申报流程、所需资料及注意事项
9. 申报成功后续管理
10、认定高企给企业带来的益处
第二讲:研发费用归集及加计扣除
1. 研发费用归集的不同口径比较
1)会计准则
2)高企认定
3)企业所得税加计扣除
2. 研发费用最新税收优惠政策解析及常见税收风险
1)最新税收优惠政策力度及要点剖析
2)研发费用加计扣除政策使用范围
3)研发活动如何界定、如何立项?
4)研发项目的组织形式:自主研发、委托研发、合作研发与集中研发
5)研发费用加计扣除留存备查资料
6)最新研发费用加计扣除风险指标预警分析
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑